rss_feed

Desa Kutuh

Jalan Melasti Nomor 3 - Kutuh - Kuta Selatan
Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali
Kode Pos 80361

call 4728882| mail_outline kantorperbekelkutuh@gmail.com

  • I Wayan Mudana, ST

    Perbekel

    Tidak di Kantor
  • I Wayan Agus Sumarjaya

    Unsur Staff Perangkat Desa

    Tidak di Kantor
  • I Nyoman Camang

    Sekretaris Desa

    Tidak di Kantor
  • I Ketut Sukartono

    Kaur TU dan Umum

    Tidak di Kantor
  • I Wayan Budiyastana

    Kelian Banjar Dinas Jaba Pura

    Tidak di Kantor
  • Ni Wayan Sulasmi

    Kaur Keuangan

    Tidak di Kantor
  • I Putu Gde Antara

    Kaur Perencanaan

    Tidak di Kantor
  • I Nyoman Geria

    Kelian Banjar Dinas Petangan

    Tidak di Kantor
  • I Nyoman Jarta

    Kelian Banjar Dinas Kaja Jati

    Tidak di Kantor
  • I Ketut Lencanayasa

    Kelian Banjar Dinas Panti Giri

    Tidak di Kantor
  • I Made Suwita

    Kasi Pemerintahan

    Tidak di Kantor
  • I Ketut Artana

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak di Kantor
  • Ni Nyoman Rika Aprilia

    Kasi Pelayanan

    Tidak di Kantor
  • I Nyoman Adi Saputra

    Unsur Staff Pemerintah Desa (BPD)

    Tidak di Kantor
  • Gusti Ayu Anggunsari Hambarsika

    Unsur Staff Perangkat Desa (Sekdes)

    Tidak di Kantor
  • Made Gde Jaya Kusuma

    Unsur Staff Perangkat Desa TI

    Tidak di Kantor
  • I Gede Agus Sudiantara

    Unsur Staff Perangkat Desa TI

    Tidak di Kantor
  • I Putu Darmayasa

    Unsur Staff Perangkat Desa

    Tidak di Kantor
  • I Kadek Dwiki Stiawan

    Unsur Staff Perangkat Desa

    Tidak di Kantor
  • I Putu Heri Laksmana

    Unsur Staff Perangkat Desa

    Tidak di Kantor
  • I Wayan Adi Eka Sunu

    Unsur Staff Perangkat Desa

    Tidak di Kantor
  • Ni Wayan Sukasari

    Unsur Staff Perangkat Desa

    Tidak di Kantor
  • Ni Nyoman Armini

    Unsur Staff Perangkat Desa

    Tidak di Kantor

settings Pengaturan Layar

WEBSITE RESMI PEMERINTAHAN DESA KUTUH
fingerprint
REALISASI APBDESA KUTUH TAHUN 2020

31 Des 2020 11:22:12 498 Kali

APBDes 2020 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp 5.173.800.444,95 | Rp 6.362.956.039,00
81.31 %
BELANJA
Rp 6.044.474.269,72 | Rp 8.950.778.382,69
67.53 %
PEMBIAYAAN
Rp 2.587.822.343,69 | Rp 2.587.822.343,69
100 %

APBDes 2020 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 151.970.679,00 | Rp 151.910.679,00
100.04 %
Dana Desa
Rp 999.540.000,00 | Rp 999.540.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp 3.257.438.402,00 | Rp 4.312.944.262,00
75.53 %
Alokasi Dana Desa
Rp 643.647.089,00 | Rp 793.978.898,00
81.07 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00
100 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
Rp 28.865.000,00 | Rp 28.865.000,00
100 %
Bunga Bank
Rp 42.339.274,95 | Rp 25.717.200,00
164.63 %

APBDes 2020 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp 3.438.716.512,72 | Rp 4.180.144.780,00
82.26 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp 502.175.980,00 | Rp 2.091.967.550,00
24 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp 843.379.102,00 | Rp 1.074.710.100,00
78.48 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp 599.819.347,00 | Rp 903.492.400,00
66.39 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp 660.383.328,00 | Rp 700.463.552,69
94.28 %

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KUTUH

SEMESTER 1

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 151.910.679,00 151.910.679,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 151.910.679,00 151.910.679,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer 6.156.463.160,00 2.322.079.667,00 3.834.383.493,00 37,72
4.2.1. Dana Desa 999.540.000,00 606.208.200,00 393.331.800,00 60,65
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 4.312.944.262,00 1.604.009.796,00 2.708.934.466,00 37,19
4.2.3. Alokasi Dana Desa 793.978.898,00 111.861.671,00 682.117.227,00 14,09
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 54.582.200,00 45.688.132,90 8.894.067,10 83,71
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 28.865.000,00 28.865.000,00 0,00 100,00
4.3.6. Bunga Bank 25.717.200,00 16.823.132,90 8.894.067,10 65,42
JUMLAH PENDAPATAN 6.362.956.039,00 2.519.678.478,90 3.843.277.560,10 39,60
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1.539.402.000,00 763.045.800,00 776.356.200,00 49,57
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 162.000.000,00 81.000.000,00 81.000.000,00 50,00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 1.054.323.600,00 527.161.800,00 527.161.800,00 50,00
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 58.862.400,00 22.776.000,00 36.086.400,00 38,69
5.1.4. Tunjangan BPD 264.216.000,00 132.108.000,00 132.108.000,00 50,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.556.530.230,00 1.358.101.933,72 3.198.428.296,28 29,81
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.159.933.250,00 167.836.028,00 992.097.222,00 14,47
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 2.316.124.400,00 905.913.200,00 1.410.211.200,00 39,11
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 37.450.000,00 2.645.000,00 34.805.000,00 7,06
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 106.940.000,00 77.360.313,00 29.579.687,00 72,34
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 250.992.680,00 54.457.118,72 196.535.561,28 21,70
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 159.155.000,00 11.390.274,00 147.764.726,00 7,16
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 525.934.900,00 138.500.000,00 387.434.900,00 26,33
5.3. Belanja Modal 2.154.382.600,00 0,00 2.154.382.600,00 0,00
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 520.752.300,00 0,00 520.752.300,00 0,00
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 294.090.200,00 0,00 294.090.200,00 0,00
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 138.673.000,00 0,00 138.673.000,00 0,00
5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 1.173.867.100,00 0,00 1.173.867.100,00 0,00
5.4. Belanja Tidak Terduga 700.463.552,69 324.590.728,00 375.872.824,69 46,34
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 700.463.552,69 324.590.728,00 375.872.824,69 46,34
JUMLAH BELANJA 8.950.778.382,69 2.445.738.461,72 6.505.039.920,97 27,32
SURPLUS / (DEFISIT) -2.587.822.343,69 73.940.017,18 -2.661.762.360,87 -3.489,82
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 2.587.822.343,69 2.587.822.343,69 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 2.587.822.343,69 2.587.822.343,69 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 2.587.822.343,69 2.587.822.343,69 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 2.661.762.360,87 -2.661.762.360,87

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KUTUH

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 151.910.679,00 151.970.679,00 -60.000,00 100,04
4.1.1. Hasil Usaha Desa 151.910.679,00 151.970.679,00 -60.000,00 100,04
4.2. Pendapatan Transfer 6.156.463.160,00 4.950.625.491,00 1.205.837.669,00 80,41
4.2.1. Dana Desa 999.540.000,00 999.540.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 4.312.944.262,00 3.257.438.402,00 1.055.505.860,00 75,53
4.2.3. Alokasi Dana Desa 793.978.898,00 643.647.089,00 150.331.809,00 81,07
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 54.582.200,00 71.204.274,95 -16.622.074,95 130,45
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 28.865.000,00 28.865.000,00 0,00 100,00
4.3.6. Bunga Bank 25.717.200,00 42.339.274,95 -16.622.074,95 164,63
JUMLAH PENDAPATAN 6.362.956.039,00 5.173.800.444,95 1.189.155.594,05 81,31
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 1.539.402.000,00 1.522.706.057,00 16.695.943,00 98,92
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 100,00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 1.054.323.600,00 1.046.663.600,00 7.660.000,00 99,27
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 58.862.400,00 49.826.457,00 9.035.943,00 84,65
5.1.4. Tunjangan BPD 264.216.000,00 264.216.000,00 0,00 100,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.556.530.230,00 3.173.525.742,72 1.383.004.487,28 69,65
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.159.933.250,00 609.242.193,00 550.691.057,00 52,52
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 2.316.124.400,00 1.932.940.400,00 383.184.000,00 83,46
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 37.450.000,00 4.445.000,00 33.005.000,00 11,87
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 106.940.000,00 84.378.293,00 22.561.707,00 78,90
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 250.992.680,00 125.394.779,72 125.597.900,28 49,96
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 159.155.000,00 48.515.789,00 110.639.211,00 30,48
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 525.934.900,00 368.609.288,00 157.325.612,00 70,09
5.3. Belanja Modal 2.154.382.600,00 687.859.142,00 1.466.523.458,00 31,93
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 520.752.300,00 281.690.540,00 239.061.760,00 54,09
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 294.090.200,00 229.775.602,00 64.314.598,00 78,13
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 138.673.000,00 134.473.000,00 4.200.000,00 96,97
5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan 27.000.000,00 25.020.000,00 1.980.000,00 92,67
5.3.9. Belanja Modal Lainnya 1.173.867.100,00 16.900.000,00 1.156.967.100,00 1,44
5.4. Belanja Tidak Terduga 700.463.552,69 660.383.328,00 40.080.224,69 94,28
5.4.1. Belanja Tidak Terduga 700.463.552,69 660.383.328,00 40.080.224,69 94,28
JUMLAH BELANJA 8.950.778.382,69 6.044.474.269,72 2.906.304.112,97 67,53
SURPLUS / (DEFISIT) -2.587.822.343,69 -870.673.824,77 -1.717.148.518,92 297,35
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 2.587.822.343,69 2.587.822.343,69 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 2.587.822.343,69 2.587.822.343,69 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 2.587.822.343,69 2.587.822.343,69 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 1.717.148.518,92 -1.717.148.518,92

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KUTUH

SEMESTER 1

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 151.910.679,00 151.910.679,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 151.910.679,00 151.910.679,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer 6.156.463.160,00 2.322.079.667,00 3.834.383.493,00 37,72
4.2.1. Dana Desa 999.540.000,00 606.208.200,00 393.331.800,00 60,65
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 4.312.944.262,00 1.604.009.796,00 2.708.934.466,00 37,19
4.2.3. Alokasi Dana Desa 793.978.898,00 111.861.671,00 682.117.227,00 14,09
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 54.582.200,00 45.688.132,90 8.894.067,10 83,71
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 28.865.000,00 28.865.000,00 0,00 100,00
4.3.6. Bunga Bank 25.717.200,00 16.823.132,90 8.894.067,10 65,42
JUMLAH PENDAPATAN 6.362.956.039,00 2.519.678.478,90 3.843.277.560,10 39,60
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 4.180.144.780,00 1.375.393.931,72 2.804.750.848,28 32,90
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 162.000.000,00 81.000.000,00 81.000.000,00 50,00
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 1.054.323.600,00 527.161.800,00 527.161.800,00 50,00
01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 58.862.400,00 22.776.000,00 36.086.400,00 38,69
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 684.656.000,00 204.135.493,72 480.520.506,28 29,82
01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 264.216.000,00 132.108.000,00 132.108.000,00 50,00
01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 44.876.800,00 7.674.500,00 37.202.300,00 17,10
01.01.91. Penyediaan Operasional Banjar Dinas 20.458.800,00 6.003.500,00 14.455.300,00 29,34
01.01.92. Penyediaan Penghasilan(Upah Kerja) Staf Perangkat Desa 748.004.400,00 353.527.200,00 394.477.200,00 47,26
01.01.93. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa 45.397.080,00 23.994.025,00 21.403.055,00 52,85
01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 208.526.300,00 0,00 208.526.300,00 0,00
01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 70.560.400,00 1.633.000,00 68.927.400,00 2,31
01.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) 99.390.900,00 0,00 99.390.900,00 0,00
01.03.01. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 16.535.600,00 0,00 16.535.600,00 0,00
01.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) 65.777.900,00 0,00 65.777.900,00 0,00
01.03.03. Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa 24.065.100,00 3.520.000,00 20.545.100,00 14,63
01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 65.934.000,00 518.600,00 65.415.400,00 0,79
01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 29.137.500,00 1.750.000,00 27.387.500,00 6,01
01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 49.036.100,00 1.960.000,00 47.076.100,00 4,00
01.04.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) 16.463.700,00 0,00 16.463.700,00 0,00
01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 43.832.200,00 1.140.000,00 42.692.200,00 2,60
01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa 298.956.100,00 1.724.713,00 297.231.387,00 0,58
01.04.10. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD 99.728.200,00 0,00 99.728.200,00 0,00
01.04.95. Pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa 9.405.700,00 4.767.100,00 4.638.600,00 50,68
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 903.492.400,00 282.852.100,00 620.640.300,00 31,31
04.02.90. Pengadaan sarana dan prasarana petani 50.000.000,00 10.500,00 49.989.500,00 0,02
04.02.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 5.404.300,00 0,00 5.404.300,00 0,00
04.03.03. Peningkatan Kapasitas BPD 111.024.900,00 104.305.600,00 6.719.300,00 93,95
04.04.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 62.677.000,00 0,00 62.677.000,00 0,00
04.06.90. Pameran usaha BUMDesa dan hasil usaha ekonomi masyarakat 10.168.700,00 0,00 10.168.700,00 0,00
04.07.99. Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 664.217.500,00 178.536.000,00 485.681.500,00 26,88
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 700.463.552,69 324.590.728,00 375.872.824,69 46,34
05.01.01. Kegiatan Penanggulanan Bencana 102.863.552,69 25.790.728,00 77.072.824,69 25,07
05.03.01. Penanganan Keadaan Mendesak 597.600.000,00 298.800.000,00 298.800.000,00 50,00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 1.074.710.100,00 433.042.502,00 641.667.598,00 40,29
03.01.01. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 627.592.000,00 242.366.274,00 385.225.726,00 38,62
03.01.03. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa 54.857.200,00 26.670.728,00 28.186.472,00 48,62
03.01.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 68.794.900,00 9.481.900,00 59.313.000,00 13,78
03.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Hari Besar Keagamaan dll) 13.936.700,00 3.570.000,00 10.366.700,00 25,62
03.02.90. Pembinaan kerukunan umat beragama 96.520.000,00 96.511.500,00 8.500,00 99,99
03.02.92. Penganyaran ke Pura Pura Kahyangan Jagat dalam dan luar daerah 595.000,00 420.000,00 175.000,00 70,59
03.02.98. Pelatihan pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal 3.543.300,00 1.766.500,00 1.776.800,00 49,85
03.03.02. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa 81.672.300,00 0,00 81.672.300,00 0,00
03.03.06. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 18.298.000,00 0,00 18.298.000,00 0,00
03.03.90. Pembinaan STT 52.373.100,00 52.255.600,00 117.500,00 99,78
03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 19.134.000,00 0,00 19.134.000,00 0,00
03.04.03. Pembinaan PKK 37.393.600,00 0,00 37.393.600,00 0,00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2.091.967.550,00 29.859.200,00 2.062.108.350,00 1,43
02.01.02. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00
02.01.05. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa 25.078.000,00 0,00 25.078.000,00 0,00
02.01.09. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 42.499.300,00 0,00 42.499.300,00 0,00
02.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 47.257.500,00 0,00 47.257.500,00 0,00
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) 88.811.450,00 0,00 88.811.450,00 0,00
02.02.90. Pemberantasan sarang nyamuk 49.162.500,00 21.125.600,00 28.036.900,00 42,97
02.02.92. peningkatan kapasitas dan fasilitasi lansia desa 49.571.000,00 0,00 49.571.000,00 0,00
02.02.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan 8.733.600,00 8.733.600,00 0,00 100,00
02.03.05. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) 142.996.500,00 0,00 142.996.500,00 0,00
02.03.06. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 229.028.700,00 0,00 229.028.700,00 0,00
02.04.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih) 915.722.600,00 0,00 915.722.600,00 0,00
02.04.17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih) 173.134.700,00 0,00 173.134.700,00 0,00
02.04.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 303.171.700,00 0,00 303.171.700,00 0,00
JUMLAH BELANJA 8.950.778.382,69 2.445.738.461,72 6.505.039.920,97 27,32
SURPLUS / (DEFISIT) -2.587.822.343,69 73.940.017,18 -2.661.762.360,87 -3.489,82
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 2.587.822.343,69 2.587.822.343,69 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 2.587.822.343,69 2.587.822.343,69 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 2.587.822.343,69 2.587.822.343,69 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 2.661.762.360,87 -2.661.762.360,87

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KUTUH

SEMESTER 2

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 151.910.679,00 151.970.679,00 -60.000,00 100,04
4.1.1. Hasil Usaha Desa 151.910.679,00 151.970.679,00 -60.000,00 100,04
4.2. Pendapatan Transfer 6.156.463.160,00 4.950.625.491,00 1.205.837.669,00 80,41
4.2.1. Dana Desa 999.540.000,00 999.540.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 4.312.944.262,00 3.257.438.402,00 1.055.505.860,00 75,53
4.2.3. Alokasi Dana Desa 793.978.898,00 643.647.089,00 150.331.809,00 81,07
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 54.582.200,00 71.204.274,95 -16.622.074,95 130,45
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 28.865.000,00 28.865.000,00 0,00 100,00
4.3.6. Bunga Bank 25.717.200,00 42.339.274,95 -16.622.074,95 164,63
JUMLAH PENDAPATAN 6.362.956.039,00 5.173.800.444,95 1.189.155.594,05 81,31
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 4.180.144.780,00 3.438.716.512,72 741.428.267,28 82,26
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 100,00
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 1.054.323.600,00 1.046.663.600,00 7.660.000,00 99,27
01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 58.862.400,00 49.826.457,00 9.035.943,00 84,65
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 684.656.000,00 538.453.247,72 146.202.752,28 78,65
01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 264.216.000,00 264.216.000,00 0,00 100,00
01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 44.876.800,00 23.909.250,00 20.967.550,00 53,28
01.01.91. Penyediaan Operasional Banjar Dinas 20.458.800,00 6.003.500,00 14.455.300,00 29,34
01.01.92. Penyediaan Penghasilan(Upah Kerja) Staf Perangkat Desa 748.004.400,00 707.729.400,00 40.275.000,00 94,62
01.01.93. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa 45.397.080,00 44.151.660,00 1.245.420,00 97,26
01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 208.526.300,00 72.450.000,00 136.076.300,00 34,74
01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 70.560.400,00 24.475.000,00 46.085.400,00 34,69
01.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) 99.390.900,00 90.520.000,00 8.870.900,00 91,07
01.03.01. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 16.535.600,00 6.864.200,00 9.671.400,00 41,51
01.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) 65.777.900,00 0,00 65.777.900,00 0,00
01.03.03. Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa 24.065.100,00 4.700.000,00 19.365.100,00 19,53
01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 65.934.000,00 25.762.900,00 40.171.100,00 39,07
01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 29.137.500,00 10.484.000,00 18.653.500,00 35,98
01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 49.036.100,00 38.824.200,00 10.211.900,00 79,17
01.04.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) 16.463.700,00 893.000,00 15.570.700,00 5,42
01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 43.832.200,00 21.975.000,00 21.857.200,00 50,13
01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa 298.956.100,00 238.222.748,00 60.733.352,00 79,68
01.04.10. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD 99.728.200,00 55.825.250,00 43.902.950,00 55,98
01.04.95. Pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa 9.405.700,00 4.767.100,00 4.638.600,00 50,68
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 903.492.400,00 599.819.347,00 303.673.053,00 66,39
04.02.90. Pengadaan sarana dan prasarana petani 50.000.000,00 50.010.500,00 -10.500,00 100,02
04.02.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 5.404.300,00 0,00 5.404.300,00 0,00
04.03.03. Peningkatan Kapasitas BPD 111.024.900,00 104.305.600,00 6.719.300,00 93,95
04.04.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 62.677.000,00 37.167.810,00 25.509.190,00 59,30
04.06.90. Pameran usaha BUMDesa dan hasil usaha ekonomi masyarakat 10.168.700,00 0,00 10.168.700,00 0,00
04.07.99. Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 664.217.500,00 408.335.437,00 255.882.063,00 61,48
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 700.463.552,69 660.383.328,00 40.080.224,69 94,28
05.01.01. Kegiatan Penanggulanan Bencana 102.863.552,69 62.783.328,00 40.080.224,69 61,04
05.03.01. Penanganan Keadaan Mendesak 597.600.000,00 597.600.000,00 0,00 100,00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 1.074.710.100,00 843.379.102,00 231.330.998,00 78,48
03.01.01. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 627.592.000,00 561.865.274,00 65.726.726,00 89,53
03.01.03. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa 54.857.200,00 28.952.728,00 25.904.472,00 52,78
03.01.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 68.794.900,00 9.481.900,00 59.313.000,00 13,78
03.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Hari Besar Keagamaan dll) 13.936.700,00 3.570.000,00 10.366.700,00 25,62
03.02.90. Pembinaan kerukunan umat beragama 96.520.000,00 96.511.500,00 8.500,00 99,99
03.02.92. Penganyaran ke Pura Pura Kahyangan Jagat dalam dan luar daerah 595.000,00 420.000,00 175.000,00 70,59
03.02.98. Pelatihan pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal 3.543.300,00 1.766.500,00 1.776.800,00 49,85
03.03.02. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa 81.672.300,00 46.522.000,00 35.150.300,00 56,96
03.03.06. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 18.298.000,00 11.066.100,00 7.231.900,00 60,48
03.03.90. Pembinaan STT 52.373.100,00 52.255.600,00 117.500,00 99,78
03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 19.134.000,00 10.057.100,00 9.076.900,00 52,56
03.04.03. Pembinaan PKK 37.393.600,00 20.910.400,00 16.483.200,00 55,92
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2.091.967.550,00 502.175.980,00 1.589.791.570,00 24,00
02.01.02. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 16.800.000,00 14.784.340,00 2.015.660,00 88,00
02.01.05. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa 25.078.000,00 22.996.500,00 2.081.500,00 91,70
02.01.09. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 42.499.300,00 0,00 42.499.300,00 0,00
02.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 47.257.500,00 0,00 47.257.500,00 0,00
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) 88.811.450,00 15.097.200,00 73.714.250,00 17,00
02.02.90. Pemberantasan sarang nyamuk 49.162.500,00 21.125.600,00 28.036.900,00 42,97
02.02.92. peningkatan kapasitas dan fasilitasi lansia desa 49.571.000,00 0,00 49.571.000,00 0,00
02.02.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan 8.733.600,00 8.733.600,00 0,00 100,00
02.03.05. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) 142.996.500,00 138.215.300,00 4.781.200,00 96,66
02.03.06. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 229.028.700,00 116.947.838,00 112.080.862,00 51,06
02.04.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih) 915.722.600,00 0,00 915.722.600,00 0,00
02.04.17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih) 173.134.700,00 164.275.602,00 8.859.098,00 94,88
02.04.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 303.171.700,00 0,00 303.171.700,00 0,00
JUMLAH BELANJA 8.950.778.382,69 6.044.474.269,72 2.906.304.112,97 67,53
SURPLUS / (DEFISIT) -2.587.822.343,69 -870.673.824,77 -1.717.148.518,92 297,35
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 2.587.822.343,69 2.587.822.343,69 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 2.587.822.343,69 2.587.822.343,69 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 2.587.822.343,69 2.587.822.343,69 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 1.717.148.518,92 -1.717.148.518,92

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

map Wilayah Desa

contacts Info Media Sosial

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:557
Kemarin:558
Total Pengunjung:236.836
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:35.172.230.154
Browser:Tidak ditemukan
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 0,00 | Rp. 11.981.653.337,00
0 %
BELANJA
Rp. 0,00 | Rp. 12.900.887.679,16
0 %
PEMBIAYAAN
Rp. 0,00 | Rp. -929.234.342,16
0 %
insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0,00 | Rp. 80.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 876.007.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 8.952.203.095,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 752.528.242,00
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0,00 | Rp. 90.000.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0,00 | Rp. 1.222.875.000,00
0 %
Bunga Bank
Rp. 0,00 | Rp. 8.040.000,00
0 %
insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 0,00 | Rp. 5.702.211.591,00
0 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 0,00 | Rp. 3.044.313.929,00
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 0,00 | Rp. 3.601.241.600,00
0 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 0,00 | Rp. 429.685.700,00
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 0,00 | Rp. 123.434.859,16
0 %